Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы icon

Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы



НазваниеИнформация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы
Дата конвертации21.10.2013
Размер249.47 Kb.
ТипДокументы
источник

Информация

по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы

Бюджет города Астаны был сформирован на основе прогноза социально-экономического развития города Астаны на 2013-2017 годы, утвержден решением маслихата города Астаны «О бюджете города Астаны на 2013- 2015 годы» и реализован постановлением акимата города Астаны от 19 декабря 2012 года № 114-1858 «О реализации решения маслихата города Астаны от 6 декабря 2012 года № 88/11-V «О бюджете города Астаны на 2013- 2015 годы».

В соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан бюджет города Астаны уточнялся 3 раза решениями маслихата города Астаны от 28 марта 2013 года № 111/14-V, от 27 июня 2013 года № 147/18-V и от 26 сентября 2013 года № 183/24-V.

^

Табл. 1

Основные параметры бюджета города Астаны на 2013-2015 годы



млрд.тенге


Наименование

2013 год

2014год

2015 год

Уточнен. бюджет

Утверж. бюджет

Утверж. бюджет

^ Поступления, в том числе:

310,1

224,5

201,2

% к ВРП

11,3

7,1

5,5

1. Доходы, из них:

284,5

198,4

194,4

^ Налоговые поступления

115,4

103,1

109,6

Неналоговые поступления

5,8

0,3

0,3

Поступления от продажи

основного капитала

13,3

4,8

8,8

Поступления трансфертов из РБ

150,1

90,2

75,7

2. Погашение бюджетных кредитов

0,9

0,9

0,9

3. Поступление займов

4,4

25,2

5,9

4. Субвенции из республиканского бюджета

6,9

-

-

5. Остатки бюджетных средств на начало финансового года

13,4

-

-

Расходы

310,1

224,5

201,2

% к ВРП

11,3

7,1

5,5

Справочно:

Объем ВРП

2 736,2

3 148,3

3 660,6


Табл. 2

Основные социальные показатели в 2013 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы»

от 23 ноября 2012 года № 54-V

Показатели

2013 г.

Прожиточный минимум

18 660

Минимальный размер пенсий

19 066

Размер государственной базовой пенсионной выплаты

9 330

Минимальный размер заработной платы

18 660

Месячный расчетный показатель (МРП)

1 731


Поступления


Прогнозирование поступлений доходов местного бюджета на 2013- 2015 годы производится в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений бюджета на основе прогнозов социально-экономического развития города Астаны и бюджетных параметров, с учетом положений Бюджетного и Налогового кодексов Республики Казахстан, а также других нормативных правовых актов.

Общий объем уточненного бюджета города Астаны на 2013 год составляет ^ 310 125,0 млн.тенге.

Уточненный прогноз собственных доходов (без учета поступления трансфертов и кредитов) города Астаны на 2013 год определен в сумме 135 361,1 млн.тенге, что выше утвержденного прогноза 2012 года на 45 996,8 млн.тенге, или 151,4%.

На увеличение доходов местного бюджета оказывают влияние следующие факторы:

- прогнозируемый рост темпа развития экономики города, в том числе прогнозируемый рост объема строительных работ, промышленной продукции, инвестиции в основной капитал, увеличение количества хозяйствующих субъектов и малого предпринимательства;

- прогнозируемый рост экономически активного населения;

- улучшение налогового администрирования по всем направлениям;

- снижение налоговой задолженности и повышение качества налоговых услуг.


График 1


Расходы бюджета города Астаны по сферам, %:

(Уточненный бюджет города Астаны на 2013 год – 310 125,0 млн.тенге)



* Как показано на графике 1, расходы на социальную сферу от всех расходов в 2013 году в уточненном бюджете города Астаны составят порядка 31,9 %.


Расходы бюджета города Астаны на 2013-2015 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, и других приоритетных задач государства, направленных на улучшение условий жизни населения, поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, при этом расходы на социальную сферу в бюджете города Астаны на 2013 год составляют сумму 99 024,2 млн.тенге или 31,9% от общего объема бюджета.

Уточненный бюджет развития на реализацию инвестиционных проектов на 2013 год составил ^ 148 585,6 млн. тенге, или 47,9% от общего объема бюджета, из них целевые трансферты на развитие132 091,7 млн. тенге, местный бюджет16 493,9 млн.тенге.


Социальное обеспечение и социальная помощь

млн.тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Утвержденный бюджет на сферу социального обеспечения

6 289,7

5 592,5

5 914,7

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов соц.обеспечения

32,0

0

0


В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

Расходы бюджета города Астаны на социальное обеспечение и социальную помощь в 2013 году планируются в сумме 6 289,7 млн.тенге.

Расходы предусмотрены на:

- социально – трудовую адаптацию детей – инвалидов; организацию ухода и оказание медицинской помощи одиноко проживающим пенсионерам, детям с ограниченными возможностями;

- социальную реабилитацию одиноких престарелых и инвалидов; детей – инвалидов с психоневрологическими паталогиями; инвалидов с психоневрологическими заболеваниями; лиц, без определенного места жительства в медико-социальных учреждениях столицы, а также престарелых и инвалидов, в том числе детей – инвалидов в реабилитационных центрах; услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствии насилия или угрозы насилия; услуги лицам попавшим в Центр временного размещения оралманов;

- социальную реабилитацию несовершеннолетних в Центре адаптации несовершеннолетних;

- реализацию комплекса мер в рамках Программы занятости в целях улучшения ситуации на рынке труда, роста занятости населения и сокращения безработицы (общественные работы, профессиональная подготовка и переподготовка безработных, молодежная практика, социальные рабочие места);

- оказание адресной социальной помощи; жилищной помощи; предоставление государственного пособия на детей до 18 лет;

- оказание социальной поддержки инвалидов;

- оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов более 20 видов. Социальная помощь оказывается в виде предоставления бесплатных услуг (зубопротезирование, санаторно – курортное лечение, перевозка инвалидов, подписка), в форме денежных выплат (компенсации на приобретение твердого топлива, к праздничным и знаменательным датам, выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в ВУЗах; лицам, имеющим особый статус; лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию) и в виде освобождения от оплаты проезда на маршрутах городского пассажирского транспорта.

Образование

млн.тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Утвержденный бюджет на сферу образования

39 014,8

31 318,6

38 634,7

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов образования

11 022,8

8 204,3

14 237,7


Всего в бюджете города Астаны на сферу образования в 2013 году предусмотрены средства в сумме ^ 39 014,8 млн.тенге.

В целом, расходы по развитию системы образования города Астаны направлены на охват детей дошкольным воспитанием и обучением, обеспечение качественного школьного и профессионального образования, охват детей специальными образовательными программами в коррекционных организациях, а также на организацию защиты прав детей-сирот.

Для обеспечения качественного образования в столице предусмотрены меры по материально-техническому оснащению и капитальному, текущему ремонту зданий организаций образования. А также предусмотрено обновление и пополнение библиотечных фондов учебниками и бесплатное питание всех учащихся начальных классов общеобразовательных школ.

Кроме того, в целях реализации мероприятий по снижению числа правонарушений среди подростков, случаев наркомании и алкоголизма в бюджете предусмотрены средства на дополнительное образование детей, которое направлено на обеспечение охвата детей детско-юношескими спортивными школами, научными и творческими кружками. Также предусмотрены средства на устройство детей-сирот в специализированные организации образования.

Сеть учреждений сферы образования города Астаны, состоит из: 115 детских садов, 10 детских мини-центров, 69 школ, 2 казахско-турецких лицеев, 1 школа для одаренных детей «Зерде», 1 вечерняя школа, 11 колледжей, 3 Центра психолого-медико-педагогической коррекции, 3 реабилитационного центра, 1 детский дом, 1 приют для несовершеннолетних, 1 специально-коррекционная школа-интернат, 1 Детская деревня семейного типа, 1 Центр информатизации и охват дополнительным образованием детей представляется новым Дворцом школьников и 12 организациями.


^ Программа «Балапан»

Наименование проекта/мероприятие

2013 год

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, тыс. тенге


3 579 744

Количество детей, человек

15 007

Количество государственных садов

47

Количество частных садов

38


В 2013 году на развитие объектов образования предусмотрено – ^ 11 022,8 млн.тенге, в том числе:

средства республиканского бюджета – 9 929,5 млн.тенге, на строительство 11 школ (8 новых школ, 3 продолжающихся), 1 профессионально-технической школы (связи и энергообеспечения), 9 детсадов (5 новых детсадов, 4 завершающихся)

средства местного бюджета – 1 093,3 млн.тенге, на строительство 3 новых детсадов и на продолжение строительства 7 детсадов, в том числе одной пристройки к детскому саду.


Здравоохранение

млн.тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Утвержденный бюджет на сферу здравоохранения

35 560,3

29 891,1

32 884,2

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения

11 276,7

12 393,5

14 352,3


С целью более полного удовлетворения потребностей граждан в получении медицинских услуг из бюджета 2013 года на систему здравоохранения предусматривается 35 560,3 млн.тенге.

Сеть медицинских организаций, подведомственных ^ Управлению здравоохранения города Астаны представлена 24 медицинскими организациями в том числе: 4 стационарными с коечным фондом 1 036 коек, 12 амбулаторно-поликлиническими организациями (9 поликлиник , 1 учебно-практический центр семейной медицины «Демеу», 1 Центр профилактики и борьбы со СПИД, 1 Учебно-клинический центр «Стоматология»); 1 городской станцией скорой медицинской помощи, 5 прочими организациями и 2 образовательными медицинскими организациями.

В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 «Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрено: расширение амбулаторно-поликлинической помощи; совершенствование скорой медицинской помощи и формирования здорового образа жизни; реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан; лекарственное обеспечение .

Планируется размещение государственного заказа на оказание медицинских услуг на ориентировочное прикрепленное население в количестве 773 387 человек, исходя из следующих тарифов: подушевой норматив 280 тенге на прикрепленного жителя, консультативно-диагностическую помощь по 205 тенге.

Количество штатных должностей определены в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан, с учетом обязанностей и объема работы медицинской организации и его подразделений.

При расчете затрат на лекарственное обеспечение учитывались расходы на медикаменты, медицинский инструментарий, средства медицинского назначения, перевязочные средства, а также на реактивы и расходные материалы, необходимые для проведения диагностических услуг (исследований), дезинфекционные средства, пленки для рентгеновских снимков и т.п.

Капитальные расходы здравоохранения в 2013 году составят 1 823,3 млн.тенге: из них за счет средств республиканского бюджета – 618,6 млн.тенге и за счет средств местного бюджета – 1 204,7 млн.тенге. На материально-техническое оснащение медицинских организаций направлено – 1 021,9 млн.тенге и капитальный ремонт – 801,4 млн.тенге.

На строительство 9 объектов здравоохранения – ^ 11 276,7 млн. тенге, в том числе:

- средства республиканского бюджета – 10 229,6 млн.тенге,

- средства местного бюджета – 1 047,1 млн.тенге.

Бюджетные средства планируется направить:

- на завершение строительства центра медико-социальной реабилитации и АПК в районе пересечения Жамбыла, 2-я Алматинская, Сейфуллина;

- продолжение строительства детской инфекционной больницы на 250 коек, противотуберкулезного диспансера на 250 коек, АПК на левобережье;

- начало строительства 2 ПМСП, лечебно-производственных мастерских для психохроников, пищевого блока ГУ "Специализированный дом ребенка г.Астана".


Культура, туризм и спорт


Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

Утвержденный бюджет на сферу культуры, спорта и туризма

18 159,3

10 791,4

11 393,3

в т.ч. на строительство и реконструкцию объектов культуры, спорта и туризма

1 317,4

189,4

202,6


Всего в местном бюджете города Астаны на сферу культуры, туризма и спорта в 2013 году предусмотрены средства в сумме ^ 18 159,3 млн.тенге.

Бюджет Управления культуры города Астаны направлен на реализацию государственной политики в области обеспечения культурного досуга населения и музыкального искусства народов, населяющих РК, на активное содействие развитию казахской национальной культуры, культуры народов республики и мировой культуры; взаимодействие с творческими Союзами, общественными организациями, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, новогодних мероприятий, юбилейных и памятных дат и других культурно- массовых мероприятий.

Кроме того, на сбор и сохранение памятников материальной и духовной культуры народа, на обеспечение сохранности историко-культурного наследия, осуществление работы по выявлению, учету, охране, реставрации, консервации, регенерации, использованию и пропаганде памятников истории, материальной и духовной культуры; осуществление контроля за соблюдением установленного законодательством порядка охраны, использования, учета и реставрации памятников истории и культуры; оказание поддержки юным талантам, работникам, деятелям культуры и искусства, укрепление материально-технической базы и на проведение театрально-зрелищных мероприятий, постановок, спектаклей, организация гастролей.

Вместе с тем средства местного бюджета направлены на широкомасштабное привлечение читателей к литературе, обеспечение стабилизации и развитие сети библиотек, формирование и хранение книжного фонда.

Сеть учреждений ^ Управления культуры города Астаны, состоит из: 23 библиотек, 4 музеев, 6 театров, 6 культурно-досуговых предприятий: Тәуелсіздік сарайы, Дворец мира и согласия, Центральный концертный зал «Қазақстан», Государственная филармония, Жастар сарайы Столичный цирк.

Сеть организаций города Астаны, подведомственных ^ Управлению туризма, физической культуры и спорта, состоит из: 11 детско-юношеских школ, 1 теннисного корта, 1 футбольного стадиона, 1 конькобежного стадиона, 1 центра подготовки олимпийского резерва, 10 спортивных клубов.

Запланированные бюджетные средства на сферу туризма и спорта будут направлены на:

- формирование здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности столичных спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры;

- осуществление единой государственной политики по развитию физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва, спортсменов международного уровня;

- создание и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;

- обеспечивает подготовку городских сборных команд по различным видам спорта и их выступления на республиканских и международных спортивных соревнованиях;

- проведение спортивных соревнований по городу;

- создание условий для развития туристкой отрасли, становление города Астаны как международного туристского центра с развитой системой сервиса и инфраструктуры.

На развитие объектов культуры и спорта – ^ 1 317,4 млн.тенге в том числе:

- средства из республиканского бюджета – 1 129 млн.тенге,

- средства из местного бюджета – 188,4 млн.тенге.

Запланированные средства направлены на завершение строительных работ по проекту «Классический театр оперы и балета в городе Астане», продолжение второй очереди строительства теннисного комплекса в городе Астане.


Таковы основные параметры бюджета города Астаны на 2013-2015 годы.


Исполнение бюджета города Астаны
^

за 1 полугодие 2013 года



В уточненном бюджете города на 2013 год предусматривалось поступление доходов в сумме 244 206,4 млн.тенге.

Объем скорректированного бюджета составил 245 330,3 млн.тенге или с увеличением в сравнении с уточненным бюджетом на 1 123,9 млн.тенге, в связи с произведенной корректировкой бюджета.

Исполнение поступлений местного бюджета за 1 полугодие 2013 года приведена в таблице 1.

^ Таблица 1

Исполнение поступлений местного бюджета

за 1 полугодие 2013 года


млн.тенге




План

Кассовое исполнение

Отклонение

Исполнение поступлений к плану на отчетный период, в %

Поступления

123 701,2

135 054,4

11 353,2

109,2

Доходы

122 451,2

133 804,4

11 353,2

109,3

Налоговые поступления

51 234,0

55 441,9

4 207,9

108,2

Неналоговые поступления

115,0

3 638,2

3 523,2

3 163,5

Поступления от продажи основного капитала

2 068,6

5 753,2

3 684,6

278,1

Поступления трансфертов

69 033,6

68 971,1

-62,5

99,9

Погашение бюджетных кредитов

0,0

0,0

0,0

-

Поступление займов

1 250,0

1 250,0

0,0

100,0


По состоянию на 1 июля 2013 года при плане 123 701,2 млн.тенге фактически поступило в бюджет города доходов в сумме 135 054,4 млн.тенге или 109,2%, в том числе по:

  1. налоговым поступлениям – 55 441,9 млн.тенге или 108,2% к плану в сумме 51 234,0 млн.тенге, или с перевыполнением на 4 207,9 млн.тенге. Основное перевыполнение плановых показателей образовалось за счет поступлений индивидуального подоходного налога – 1 858,2 млн.тенге, социального налога – 1 199,8 млн.тенге и налога на собственность – 998,3 млн.тенге, в результате улучшения налогового администрирования.

  2. неналоговым поступлениям – 3 638,2 млн.тенге при плане - 115,0 млн.тенге или с перевыполнением на сумму 3 523,2 млн.тенге. Основное перевыполнение плановых показателей образовалось за счет поступлений штрафов, пени, санкции, взысканий налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми государственного бюджета – 823,2 млн.тенге и прочих неналоговых поступлений – 2 398,7 млн.тенге.

  3. поступлениям от продажи основного капитала – 5 753,2 млн.тенге или 278,1% к плану в сумме 2 068,6 млн.тенге, в том числе по:

поступлениям от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями – 3 148,2 млн.тенге,

поступлениям от продажи земли и нематериальных активов – 2 605,0 млн.тенге;

  1. поступлениям трансфертов – 68 971,1 млн.тенге или 99,9% к плану в сумме 69 033,6 млн.тенге;

  2. поступления займов – 1 250,0 млн.тенге или 100% к плану.


По состоянию на 1 июля т.г. средства, выделенные бюджету города Астаны из резерва Правительства Республики Казахстан, поступили в сумме 167,2 млн.тенге или 100% к плану.


В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет за первое полугодие приведены в таблице 2.


^ Таблица 2

Поступления местного бюджета за 1 полугодие 2013 года


по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

млн.тенге




Кассовое исполнение за 1 полугодие 2012 года

Кассовое исполнение за 1 полугодие 2013 года

отклонение

Темп роста, %

Поступления

147 725,7

135 054,4

-12 671,1

91,4

Доходы

145 570,2

133 804,4

-11 765,8

91,9

Налоговые поступления

45 230,4

55 441,9

10 211,5

122,6

Неналоговые поступления

1 158,4

3 638,2

2 479,9

314,1

Поступления от продажи основного капитала

3 933,6

5 753,2

1819,6

146,3

Поступления трансфертов

95 247,7

68 971,1

-26 276,6

72,4

Поступление по погашению бюджетных кредитов

712,0

0,0

-712,0

0,0

Поступление займов

1 443,5

1 250,0

-193,5

86,6


Уточненным бюджетом в 2013 году на расходы бюджета города предусматривалось 257 577,1 млн.тенге. Скорректированный объем расходов составил 258 700,9 млн.тенге, в том числе по состоянию на 1 июля 2013 года – 132 551,2 млн.тенге, из которых использовано 124 881,3 млн.тенге или 94,2%. (см.приложение).

Сумма неосвоения по бюджету составила 7 669,9 млн.тенге или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1 052,9 млн.тенге.

Причины, повлиявшие на неосвоение бюджетных средств:

387,2 млн.тенге - экономия по результатам государственных закупок;

552,8 млн.тенге - экономия за счет наличия вакансий, выплат по листам временной нетрудоспособности, разницы в категории работников фактически принятых на работу против запланированных;

238,4 млн.тенге - несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам, из-за отсутствия конкурентной среды;

3 456,9 млн.тенге – другие причины;

1 539,0 млн.тенге - сложившиеся фактические затраты против запланированных, изменение графиков командировок, отпусков, несоблюдение подрядчиком графика производства работ;

1 495,6 млн.тенге - несвоевременное (длительное) проведение конкурсных процедур, заключения договоров, перенесение сроков их проведения, срыв поставщиком условий договора, несвоевременное (непредставление) актов выполненных работ, счетов-фактур.





В 2013 году бюджету города Астаны были предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 127 315,6 млн.тенге, в том числе по состоянию на 1 июля 2013 года – 63 196,3 млн.тенге, выделено из республиканского бюджета - 63 133,8 млн.тенге, которые освоены на сумму 58 377,7 млн.тенге, или 92,5%. (Таблица 3)


^ Таблица 3

Информация об освоении целевых трансфертов, выделенных


из республиканского бюджета за 1 полугодие 2013 года

млн.тенге

Наименование

План на

2013 год

План на

1 июля 2013 года

Исполнено

% исполнения

Министерство внутренних дел Республики Казахстан, в том числе:

951,7

456,5

399,9

87,6

^ Текущие программы

951,7

456,5

399,9

87,6

Министерство культуры и информации Республики Казахстан, в том числе:

829,0

829,0

829,0

100,0

^ Программы развития

829,0

829,0

829,0

100,0

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, в том числе:

27,1

6,9

6,9

100,0

^ Текущие программы

27,1

6,9

6,9

100,0

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в том числе:

235,0

92,2

51,5

56,6

^ Текущие программы

235,0

92,2

51,5

56,6

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, в том числе:

24 895,3

13 426,3

12 801,3

95,3

^ Программы развития

24 895,3

13 426,3

12 801,3

95,3

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, в том числе:

989,3

638,9

638,7

100,0

^ Текущие программы

989,3

638,9

638,7

100,0

Министерство образования и науки Республики Казахстан, в том числе:

15 630,0

6 868,8

6 539,1

96,1

Текущие программы

5 700,5

3 086,9

2 757,2

91,2

Программы развития

9 929,5

3 781,9

3 781,9

100,0

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, в том числе:

16 960,7

7 374,7

6 947,4

94,2

^ Текущие программы

6 731,1

3 357,9

2 961,5

88,2

Программы развития

10 229,6

4 016,7

3 985,9

99,2

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в том числе:

50 949,8

23 300,0

22 095,4

94,8

^ Программы развития

50 949,8

23 300,0

22 095,4

94,8

Генеральная прокуратура Республики Казахстан, в том числе:

758,0

758,0

668,6

88,2

^ Программы развития

758,0

758,0

668,6

88,2

Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

300,0










^ Программы развития

300,0










Министерство регионального развития Республики Казахстан, в том числе:

41 485,9

9 430,0

7 398,3

78,5

^ Текущие программы

8 285,3

718,6

702,3

97,7

Программы развития

28 850,6

7 461,4

5 446,2

73,0

Кредиты

4 350,0

1 250,0

1 249,8

100,0


По состоянию на 1 июля 2013 год сложился профицит бюджета в сумме 10 991,4 млн.тенге.







Похожие:

Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы
Основные социальные показатели в 2013 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013 2015 годы»
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconИнформация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы
Основные социальные показатели в 2013 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2013 2015 годы»
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан на основе...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2013-2015 годы
Решениями сессий городского маслихата от 15 февраля 2013 года №14/3-v и от 30 апреля 2013 года №17/3- V утверждены внесения изменений...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconКраткая информация по основным параметрам бюджета города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы
С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconРешение маслихата города Астаны от 6 декабря 2012 года №88/11-v «О бюджете города Астаны на 2013-2015 годы»
Астаны на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 января 2013 года...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы icon6. 12. 2012 88/11-v о бюджете города Астаны на 2013-2015 годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconО внесении изменений и дополнений в постановление акимата города Астаны от 29 декабря 2010 года №27-1272п «Об утверждении Стратегического плана Государственного учреждения «Управление культуры города Астаны»
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и решением маслихата города Астаны от 28 марта 2013 года №111/14-v «О внесении изменений...
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconИнформация об исполнении Плана мероприятий за 1 полугодие 2013 года Департаментом статистики города Астаны по противодействию коррупции на 2011-2015 годы
Структурное подразделение (лицо) Департамента, ответственное за исполнение мероприятия
Информация по основным параметрам бюджета города Астаны на 2013-2015 годы iconИнформация об исполнении Плана мероприятий за 2 полугодие 2013 года Департаментом статистики города Астаны по противодействию коррупции на 2011-2015 годы
Структурное подразделение (лицо) Департамента, ответственное за исполнение мероприятия
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kze.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы